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現代內部審計


作者
王寶慶
ISBN
9787542917461
開本
32開
出版社
立信會計
出版日期
2007-1-1
NT$
152
暫時缺貨

配送說明: 國際快遞 , 海運郵遞 。

付款說明: 1. VISA、MASTER線上刷卡 2. 信用卡傳真刷卡付款 3. 郵政劃撥 4. 銀行匯款 5. PAYPAL
 特色及評論  
  內部審計是組織管理的重要組成部分,是防範舞弊、降低風險、加強管理、提高效益、增加價值的重要工具。
  內部審計:“有病治病,水除腐敗;無病健身,增強自身免疫功能”。
  內部審計:“是一個組織由內而外的保養過程”。
  內部審計範圍涉及公司治理審計、內部控制審計、舞敝審計、經濟責任審計、風險管理審計、效益審計等方面。
  本書對內部審計的基本理念、基本框架、基本策略、基本範圍和基本程式進行了初步探討。同時還對領導幹部與審計工作、審計品質控制、審計人員的工作技巧與方法等方面作了研究。
 本書目錄  
  第一章 公司治理與內部審計
 一、公司治理
 二、公司治理模式
 三、我國公司治理現狀
 四、公司治理的激勵機制
 五、公司控制權市場
 六、《2002年薩班斯—奧克斯萊法案》
 七、內部審計
 案例 三九教父 走下神壇——三九集團公司治理的失敗
 參考文獻
第二章 領導幹部與審計工作
 一、領導幹部如何管理審計工作
 二、審計人員基本素質
 三、審計人員的人際關係
 四、內部審計機構
 案例 有為才有位 有位才有威——四川長虹內審紀實
 參考文獻
第三章 審計核心理念與技術
 一、審計核心理念
 二、審計核心技術
 三、審計基本技巧
 案例一 和風細雨 春風送暖——武鋼人性化的內部審計
 案例二 “審山審船審老天”——長江堤防隱蔽工程審計思維與技巧
 參考文獻
第四章 部分國家內部審計比較與借鑒
 一、部分國家內部審計比較
 二、啟示與借鑒
 附 國外知名認證資格簡介——CIA、ACCA、CGA、CFE
 參考文獻
第五章 內部控制結構與制度
 一、受託責任理論下的社會控制環
 二、內部控制的設計思想
 三、內部控制的主體結構
 四、內部控制的矛盾與困惑
 五、員工素質控制
 六、我國對內部控制認識現狀
 七、做好內部控制評價
 案例一 中原之行哪去——鄭州亞細亞內控失敗
……
第六章 審計品質控制
第七章 風險管理審計
第八章 舞弊審計
第九章 經濟責任審計
第十章 效益審計
第十一章 鄉鎮審計與農村集體經濟審計
第十二章 內部審計的歷史發展與理論建設